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2017-11-26
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2017-11-26
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2017-11-26
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2017-11-26
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2017-11-26
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单项选择题1、企业风险管理A、保证组织目标的实现。B、要求内部审计师确定风险和控制活动。C、包括确认那些对组织目标具有负面影响的事件。D、包括为组织选择最佳风险响应。答案:C解题思路:答案A、B、D均不正确。见题解C。答案C正确。该项选择所述内容是风险...
2015-01-16
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选择题:1、以下哪项关于内部审计章程的陈述不正确?a.它确定了内部审计部门的权力和职责。b.它规定内部审计部门所需的最少资源。c.它为评估内部审计部门提供依据。d.它应得到高级管理层和董事会的批准。答案:b解题思路:a.不正确。内部审计章程确定了必需的权...
2014-06-13
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单项选择题1、企业风险管理A、保证组织目标的实现。B、要求内部审计师确定风险和控制活动。C、包括确认那些对组织目标具有负面影响的事件。D、包括为组织选择最佳风险响应。答案:C解题思路:答案A、B、D均不正确。见题解C。答案C正确。该项选择所述内容是风险...
2014-03-13
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1.一家中型公司由于某会计人员承担过多的职责,发生了舞弊行为。该年度公司更换了一个新的劳务供应商,该会计人员却继续提交“前供应商”开来的发票。由于订立劳务合同、批准供应商发票以及寄送支票都由该会计人员负责,因此他有可能继续处理前供应商开来的发...
2014-01-09
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1. 1981年,IBM整合其电脑程序设计、销售、售后服务及核心能力。并发挥杠杆效应,成功地进入个人电脑事业领域。这说明什么?a、因为IBM是一家实力强大的公司,所以可以成功实施内部发展战略。b、当企业在现有企业中拥有一套有价值的能力(资源及能力),该事业...
2013-11-11
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11.内部审计主任被任命参加一评估外部审计师应聘资格的委员会。承担外部审计的会计师事务所业务合伙人邀请内部审计主任一起到其私人狩猎场打猎一周。该内部审计主任应当:A、接受,理由是他们双方的有关条文均允许B、拒绝,鉴于双方的利害关系C、只要不占用工...
2013-10-12
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1.一家中型公司由于某会计人员承担过多的职责,发生了舞弊行为。该年度公司更换了一个新的劳务供应商,该会计人员却继续提交“前供应商”开来的发票。由于订立劳务合同、批准供应商发票以及寄送支票都由该会计人员负责,因此他有可能继续处理前供应商开来的发...
2013-10-12
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一、单项选择题1、在风险评估坐标图中,风险发生的可能性是影响风险评级的重要参数,另一个重要参数是以下哪一项?A.企业的风险偏好B.风险的类型C.应对风险措施的成本D.风险对企业产生的影响【正确答案】:D【答案解析】:D正确,IIA对风险定义为:可能对目标的...
2013-09-27
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2013-09-27
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单项选择题1、同业复核过程可以由内部复核或者外部复核来实施。外部复核的典型特征是这项复核的目标是( )。A.提出改进建议。B.识别那些可以更好开展的工作。C.确定审计活动是否达到专业标准。D.提供独立的评价。【正确答案】:D【答案解析】:外部复核的典型特...
2013-09-12
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1.一家中型公司由于某会计人员承担过多的职责,发生了舞弊行为。该年度公司更换了一个新的劳务供应商,该会计人员却继续提交“前供应商”开来的发票。由于订立劳务合同、批准供应商发票以及寄送支票都由该会计人员负责,因此他有可能继续处理前供应商开来的发...
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2013-08-06
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81、为了提高审计效率,内部审计师能够依赖外部审计师的工作是:A、在内部审计之后实施的外部审计工作B、主要关注经营目标和经营活动的外部审计工作C、与内部审计师配合实施的外部审计工作D、按照IIA的道德规范实施的外部审计工作答案:C解题思路:A、不正确。...
2013-08-06
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61、以下哪项程序能提供有关信用批准部门有效性的最佳证据?A、实地观察其业务处理程序B、审查应收账款坏帐趋势C、向信用部用经理询问该部门的有效性D、抽取客户订单样本,检查信用批准的证据。答案:B解题思路:A、不正确。实地观察只能提供在观察当时信用部门...
2013-08-06
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41、为了控制审计项目计划并避免时间超过预算,修改某项审计活动时间预算的决定通常应当何时做出?A、完成了初步调查后立即做出。B、有证据表明存在缺陷时做出。C、当指派没有经验的审计人员进行审计时做出。D、当为证明审计发现的可靠性而进行扩大性测试时立即...
2013-08-06
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21、下列哪项描述了控制弱点?A、除非被采购主管人为指使,采购程序设计完好、执行有效。B、预先编号的空白采购订单在采购部门中保存。C、$500至$1000之间的采购为正常的采购业务,超过$1000的采购必须有两名支票签发者的批准。D、采购代理投资于公开交易的信托...
2013-08-06
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1、以下审计计划工具中最常见,并能保证一定时期内适当的审计覆盖面的是:A、长期日程安排表B、工作方案C、审计部门预算D、审计部门章程答案:A解题思路:A、正确。长期日程安排表提供了在计划时间内覆盖主要功能的依据。B、不正确。工作方案仅限于单个项目范...
2013-08-06
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随着我国国有商业银行完成股份制改造和成功上市,公司治理得到不断改善,但由于风险管理压力不断加大,内部审计在公司治理和风险防控中作用日益凸显,大力提高内部审计层次和水平已成为新形势下商业银行公司治理的必然要求。一、内部审计与商业银行公司治理的...
2012-02-05
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国际内审师考试辅导:内部审计的几个职能作用(一)审计监督作用内部审计的基本职能和作用首先是经济监督。内部审计监督是对企业所有经济监督的第一道关口,是企业最高管理层的“眼、鼻、耳”,其作用举足轻重。通过审计监督来规范企业的经营行为,使企业自身...
2011-10-15
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1、银行政策要求贷款部门职员审查所有贷款申请,并将那些认为适合为其提供资金的申请交给贷款委员会审批。在确定是否按照与银行政策一致的标准来拒绝给某些申请提供贷款时,最有效的审计程序是对以下哪项进行属性抽样? A、没有提供资金的项目,并审查贷款申请...
2011-10-11
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1、以下审计计划工具中最常见,并能保证一定时期内适当的审计覆盖面的是: A、长期日程安排表B、工作方案C、审计业务预算D、审计业务章程2、与微机的迅速扩展并综合应用相关的固有泄露风险是:A、硬盘系统日益增加的容量;B、支撑软件版本的迅速变化;C、硬件...
2011-10-11
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1、最能证明是否积累了过量存货的证据是: A、将当前生产需求与手头和已订购的存货总和相比较;B、盘点存货并将盘点数与永续盘存记录相比较;C、审查采购订单;D、分析上一季度过量存货报告。2、在对采购部门的审计中,内部审计师从一雇员处获悉公司的一位采购...
2011-10-11
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1、为了提高审计效率,内部审计师能够依赖外部审计师的工作是:A、在内部审计之后实施的外部审计工作B、主要关注经营目标和经营活动的外部审计工作C、与内部审计师配合实施的外部审计工作D、按照IIA的道德规范实施的外部审计工作2、以下情况下不适合使用分析性...
2011-10-11
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